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区发展和改革局
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索 引 号: 内容分类: 信息公开指南
关 键 词: 发改局 发文日期: 2014年6月3日
信息公开指南
发布单位:区发展和改革局      805次阅读

2014年度莱城区发展和改革局部门决算














目  录


第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明











第一部分


概    况












一、 主要职能
(一)拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究分析全区及国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展,研究全区国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性规章草案,对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
(三)负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作;拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施;组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题,提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。
(五)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限,负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作;安排区财政拨款建设项目和区重大建设项目;安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划;管理和安排区基本建设基金;承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间投资的方向;研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;组织开展重大建设项目稽察工作;按规定指导和协调全区招标投标工作,会同有关部门起草我区招标投标的地方性规章草案;对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展。
(六)推进全区经济结构战略性调整;组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题;会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施;协调能源发展和改革中的重大问题,提出发展新能源的政策措施;组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策,协调解决服务业发展中的重大问题;参与拟订现代物流业发展规划、政策。
(七)承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策,研究提出城镇化发展战略和政策;负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,负责全区地区经济协作工作的统筹协调;牵头组织对口支援工作;负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施,承担全区县域经济发展的指导协调工作。
(八)承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划;综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。
(九)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员的有关工作。
(十)推进可持续发展战略,提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策。
(十一)承担济莱协作区、县域经济科学发展试点区建设的牵头抓总、督促指导、综合协调、服务推进等职责。
(十二)负责全区大项目建设推进工作的策划、调度、督查和协调;负责全区铁路规划、建设和协调等工作。
(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
莱城区发改局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。
纳入莱城区发改局2014年度部门决算汇编范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 单位名称 备注
1 莱城区发改局机关
2 莱城区大项目推进办公室
3 莱城区农业区划办公室
4 莱城区重点项目办公室





第二部分


2014年度部门决算表













收入支出决算总表
                                                                      公开01表
部门:                                       单位:万元
收     入 支     出
项  目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏  次 1 栏  次 2
一、财政拨款收入 1 566.22 一、一般公共服务支出 30 156.22
    其中:政府性基金 二、节能环保支出 31 210
二、上级补助收入 2 三、商业服务业等支出 32 200
三、事业收入 3 33
四、经营收入 4 34
五、附属单位上缴收入 5 35
六、其他收入 6 36
  7 37
  8 38
9 39
  10 40
11 41
  12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17   47
  18   48
19 49
  20   50
  21   51
22 52
23 53
24 54
本年收入合计 25 566.22 本年支出合计 55 566.22
用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 56
上年结转和结余 27 年末结转和结余 57
28 58
合计 29 566.22 合计 59 566.22


收入决算表
                                                                                    公开02表
部门:                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴  收入 其他收入
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7
   合 计 566.22 566.22
201 一般公共服务支出 156.22 156.22
20104 发展与改革事务 156.22 156.22
2010401 行政运行 64.09 64.09          
2010450 事业运行 48.45 48.45          
2010499 其他发展与改革事务支出 43.68 43.68          
211 节能环保支出 210 210          
21113 资源综合利用 210 210          
2111301 资源综合利用 210 210          
216 商业服务业等支出 200 200          
21602 商业流通事务 200 200          
2160299 其他商业流通事务支出 200 200


支出决算表
                                                                                 公开03表
部门:                                                                                                                  单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出    对附属单位补助支出
类 款 项 栏  次 1 2 3 4 5 6
合  计 566.22 156.22 410
201 一般公共服务支出 156.22 156.22      
20104 发展与改革事务 156.22 156.22      
2010401 行政运行 64.09 64.09      
2010450 事业运行 48.45 48.45      
2010499 其他发展与改革事务支出 43.68 43.68      
211 节能环保支出 210 210      
21113 资源综合利用 210 210      
2111301 资源综合利用 210 210      
216 商业服务业等支出 200 200
21602 商业流通事务 200 200
2160299 其他商业流通事务支出 200 200



一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                   公开04表
部门:                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏  次 1 2 3
合  计 566.22 156.22 410
201 一般公共服务支出 156.22 156.22
20104 发展与改革事务 156.22 156.22
2010401 行政运行 64.09 64.09
2010450 事业运行 48.45 48.45
2010499 其他发展与改革事务支出 43.68 43.68
211 节能环保支出 210 210
21113 资源综合利用 210 210
2111301 资源综合利用 210 210
216 商业服务业等支出 200 200
21602 商业流通事务 200 200
2160299 其他商业流通事务支出 200 200




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开05表
部门:                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏  次 1 2 3 4 5 6
合  计
         
         
         
         
         
         
         
         



  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                 
                                                                  公开06表
部门:                                                            单位:万元
合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车    购置费 公务用车运行  维护费
7.38 0 4.4 0 4.4 2.98

注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。

















第三部分


2014年度部门决算
情况说明









一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计566.22万元,其中:财政拨款收入 566.22万元。
2014年度支出总计566.22万元,其中:一般公共服务支出156.22万元,节能环保支出210万元,商业服务业等支出200万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为566.22万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)支出156.22万元,主要用于主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转、完成发改部门行政工作任务和事业发展目标以及区委区政府重点工作而安排的项目支出。
2、节能环保支出(类)资源综合利用(款)支出210万元,主要用于莱芜市福泉橡胶有限公司的再生胶清洁生产改造项目支出。
3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)支出200万元,主要用于山东科虹线缆有限公司的制造业与物流业联动发展项目支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
2014年政府性基金支出决算为0万元,具体情况如下:
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度,莱城区发改局“三公”经费财政拨款支出决算数为7.38万元(含局机关及3个所属单位)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算4.4万元。包括局机关和所属单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出 0万元。
公务用车运行维护费4.4万元。
3、公务接待费决算2.98万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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